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老师好,去年有几张专票,做账的时候没有做进项税额,没有抵扣,今年想抵扣,该怎么处理?

84785039| 提问时间:06/11 13:16
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,正常抵扣就可以。 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等
06/11 13:18
84785039
06/11 13:19
去年已经做账了
84785039
06/11 13:19
只是做错了,没有做进项税额,也没有抵扣
小敏敏老师
06/11 13:36
那今年单独把进项税额做就去就可以,做错的更正一下。
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