问题已解决
老师,结算单写待转销项税额,如果是甲方让开的票比结算的多怎么做账呢?怎么结转成本呢
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速问速答你好,同学,开发票比结算多,多开部分就做
借:应收账款
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
成本对应收入确认情况结转就可以。
2024 06/11 13:47
84784994
2024 06/11 14:20
多的部分都计入销项税?
84784994
2024 06/11 14:21
多的收入呢?不含税收入呢?老师
小敏敏老师
2024 06/11 14:26
现在不是客户让多开发票吗?那发票开了就需要记销项税,但是多的这部分收入还不能确认。