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老师签订三方协议之后往来应该怎么平衡,账务处理该怎么做,分录该怎么写?

84784962| 提问时间:2024 06/11 15:30
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,签订三方协议不用做账呀,
2024 06/11 15:32
84784962
2024 06/11 15:35
那开票时挂的应收账款怎么转销
刘艳红老师
2024 06/11 15:36
收到了 借:银行存款 贷:应收账款
84784962
2024 06/11 15:41
我是一家建筑劳务公司C公司,,总包方是A,分包方是B,再包方是C(本公司—建筑劳务公司),B向A开具100万元的劳务费发票没有付款,C向B开具100万元的劳务费发票也没有付款,然后A向C付了100万元的农民工工资,抵消C向B开具的100万元发票的未付款,同时也抵消B向A开票发票的未付款,实际上A、B、C之间都没有应收和应付了,C也不用还A的钱,这个工资时直接转给农民工个人卡上,个税我公司也是不用申报,当时开票时做账:借,应收(B),贷,收入,现在如果签了三方协议我分录也不能作废借:银行存款,贷,应收账款(B)
刘艳红老师
2024 06/11 15:48
银行存款这个,你不是没有做吗
84784962
2024 06/11 15:53
没有啊,但并没有涉及到银行存款
刘艳红老师
2024 06/11 15:55
直接用应付冲应收就可以了
84784962
2024 06/11 15:56
关键页没有应付呀
刘艳红老师
2024 06/11 15:58
B向A开具100万元的劳务费发票没有付款,这个就要挂应付了
84784962
2024 06/11 16:03
但是那个是B与A的账务处理呀,我的会计主体是C,我只平衡的是C的往来呀老师
刘艳红老师
2024 06/11 16:08
A向C付了100万元的农民工工资这笔,C要做账呀
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