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请问印花税买卖合同的申报是填写开发票金额还是合同金额呢?
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速问速答你好,印花税买卖合同,计税依据是按买卖合同的金额填写。
06/11 16:30
84784984
06/11 16:32
假如我这个月要申报,填写计税依据时是采购合同金额加上销售合同金额的合计数吗?
邹老师
06/11 16:32
你好,是的,是这样的
84784984
06/11 16:32
假如销售合同签的是100万,可是这个月开发票只开了50万,我这个月申报印花税也是按照100万申报吗?
邹老师
06/11 16:33
你好,是的,是这样的
之后把剩下50万开具了,剩下的50万部分就不需要再次申报印花税
84784984
06/11 16:35
我们是国际贸易公司,前几个月签的买卖合同我都没有申报过印花税,这个月我需要补前期申报还是可以在这个月一起申报?
邹老师
06/11 16:35
你好,需要做之前月份印花税的补申报
84784984
06/11 16:36
请问是不是相当于销售发票金额和成本发票金额呢?
84784984
06/11 16:37
印花税是当月申报上月的合同对吗?
邹老师
06/11 16:38
你好,应当按合同金额,而不是完全按发票金额(因为有的发票也不需要缴纳印花税 )
84784984
06/11 16:38
那我现在是不是先需要做税种认定?因为我找不到印花税的申报界面
邹老师
06/11 16:39
你好,是的,是需要先去做 印花税的税种认定 工作才是的
84784984
06/11 16:43
非常感谢老师
邹老师
06/11 16:44
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。