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社保计提 支付的凭证 这两个片凭证 是当月计提当月支付吗?

84784964| 提问时间:06/11 22:35
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,一般城市现在都是当月计提当月支付了,个别城市是当月计提下月支付
06/11 22:36
84784964
06/11 22:40
比如个人交84.84和企业交330.88,总共支付了415.72元 应该怎么做凭证?
王晓晓老师
06/11 22:42
支付借:应付职工薪酬-社保330.88 其他应收款-社保84.84 贷:银行存款 然后结转计提借:管理费用等330.88贷:应付职工薪酬-社保330.88
84784964
06/11 22:43
如果是研发人员的社保 应该怎么做这两个凭证?
84784964
06/11 22:44
摘要可以写的详细一点吗 老师
王晓晓老师
06/11 22:44
把第二个分录管理费用换成研发支出的科目就可以了
84784964
06/11 22:45
研发人员的这个摘要 俩凭证应该怎么写
84784964
06/11 22:49
第一个凭证 其他应收款 做到借方了, 最后怎么平?
王晓晓老师
06/11 22:55
支付借:应付职工薪酬-社保330.88 其他应收款-社保84.84 贷:银行存款 然后结转计提借:研发支出330.88贷:应付职工薪酬-社保330.88 社保其他应收款发工工资时候,借:应付职工薪酬-工资贷:其他应收款-社保 银行存款平掉
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