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老板购买一家配送公司,原公司有款项未收/付,现公司使用原公司公户收回之前未收账款、支付之前未付账款,请问建账时,期初数是使用原来公司的期末数吗?

84784971| 提问时间:06/11 22:36
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的,,期初数是使用原来公司的期末数的
06/11 22:36
84784971
06/11 22:40
现公司收到原公司的未收账款、支付原公司的未付账款,一收一付对冲相应金额。请问收到款项时,贷方是其他应付款吗?
84784971
06/11 22:41
做内帐也是沿用原公司的期末数来建账吗?
小锁老师
06/11 22:42
对的,那种的话也是沿用这种的金额
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