问题已解决
老师,我公司4月份开了一张4.8万的发票,销项税5月申报时已经交了,然后5月底发现开错了,冲红后重新开了一张,我这个月申报5月增值税的时候增值税申报表应该咋填呢?
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速问速答你好,五月份就直接零申报就可以。
06/12 10:08
84785024
06/12 10:10
老师,跟您确认一下,这个月销售额一正一负抵消后就是0,确实没有其他业务了,然后就零申报就行了,是吧?
东老师
06/12 10:12
对,如果没开其他发票就是零申报就行了。