问题已解决

老师,我们公司的家具都是定制的,直接由外协厂发货到甲方工地,我司付钱给外协厂时怎么做分录,甲方付钱的时候又怎么做分录呢?

84785000| 提问时间:2024 06/12 11:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,外协厂实际就是你们进货的地方。甲方是直接付款给你们对吧
2024 06/12 11:42
84785000
2024 06/12 11:45
是的,甲方付钱给我们,我们付给加工厂
84785000
2024 06/12 11:46
发票都是正常开,就是没有库存商品这一说
王晓晓老师
2024 06/12 11:47
买就直接借:主营业务成本贷:银行存款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
84785000
2024 06/12 11:50
到月底不用做结转成本了,只结转损益,对么?有时候我们付款了,发票没来,到下个月来,怎么办呢?
王晓晓老师
2024 06/12 11:53
是的。付款了发票没开就先暂估入账
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~