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一般纳税人,本月申报增值税后,进项大于销项,期末留抵税额有6万,请问在账务处理中需体现吗?如需怎么出分录

84784949| 提问时间:06/12 15:35
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,做账的话可以这么做。借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
06/12 15:35
84784949
06/12 15:38
如果后续都还没有抵扣完,都继续这么做分录是吗
东老师
06/12 15:38
对,是的,是这么做的。
84784949
06/12 15:51
本期销项4465.25进项74.75,上期留抵67083.65,应抵扣税额67158.40,实际抵扣4465.25,期末留抵62693.15,这个分录怎么出,数据分别对应
东老师
06/12 15:53
就是按照我上面说的这么做账
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