问题已解决

老师请问下,我申报增值税的时候,有开票收入和未开票收入,但是我填数据以后,销项税额和账上相差0.1,这个怎么调整成账上一致?

84784954| 提问时间:06/12 16:15
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,收入+销项=应收 你看收入和销项和账上都有差异,还是?
06/12 16:17
84784954
06/12 16:18
收入没差异,就是销项税
84784954
06/12 16:20
我账上是6292.35 税务系统是6292.36
84784954
06/12 16:21
我的总收入是48402.75 开票收入是3399.33 未开票收入就是他们的差额 45003.42 两个加起来就是总收入,没有错,我也不知道为啥销项税额会差0.1
微微老师
06/12 16:27
您好,四舍五入的问题,计入营业外收支即可。
84784954
06/12 16:31
好的,那我就直接申报了哈
84784954
06/12 16:31
实在找不到原因了
微微老师
06/12 16:32
您好,申报即可的呢,四舍五入是会出现这样的差额,是正常的。
84784954
06/12 16:33
我同事叫我在未开发票那里调差额,但是我调了,本年累计又对不上了,所以不调了
微微老师
06/12 16:36
这种单纯调收入,是对不上的,只能是通过营业外收支调整
84784954
06/12 16:42
好的,谢谢老师
微微老师
06/12 16:44
 不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。
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