问题已解决
老师你好,上月做了入库,货款已付,但发票没有抵扣,在这个月才抵扣,怎么账务处理啊
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速问速答您好,入库没抵扣,借库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷银行存款
06/12 16:43
84785033
06/12 16:44
入库的时候没有做税费这块呢
84785033
06/12 16:45
现在要抵扣这个发票,怎么处理
东老师
06/12 16:45
那就是这么做,借应交税费应交增值税进项税额 借库存商品负数
84785033
06/12 16:45
而且入库的金额也有点出入
东老师
06/12 16:46
只能是按照上面这么做账
84785033
06/12 16:47
入库的时候是不含税的金额
东老师
06/12 16:48
那就是借应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款