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老师,之前收入开具的发票做账是借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费, 收到款做账是 借银行存款 贷应收账款,这笔钱我转身要付款出去,怎么做账, 借方 挂往来科目的话能挂什么

84784963| 提问时间:06/12 17:50
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话 你是销售退回吗
06/12 17:50
84784963
06/12 17:52
不是,是我们收家长的钱,财政补贴到了给退回的钱。但是开票月份对应不起来。就是1-3开票可能是0,但是拨款到位了,我是根据家长缴费开票,有可能就是4月,这样按月对不起来,按年是能对起来的,我想找个往来科目过渡一下
小锁老师
06/12 17:53
那你们就是   借 应收账款 贷 银行了这个是
84784963
06/12 17:55
应收账款。后面钱到位了,再怎么做账过渡呢?
84784963
06/12 17:56
在,借银行存款  贷应收账款?
小锁老师
06/12 19:52
嗯对,这样最就可以的这个
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