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老师,已入账未认证的分录怎么做

84785042| 提问时间:06/13 10:08
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
 借:原材料/库存商品  应交税费/应交增值税/待认证进项税 贷:应付账款/应付货款
06/13 10:09
84785042
06/13 10:14
我可以这样做吗:借:待抵扣,贷:进项这样
小菲老师
06/13 10:15
同学,你好 不建议这么做
84785042
06/13 10:15
为什么啊
小菲老师
06/13 10:16
已入账未认证,用应交税费/应交增值税/待认证进项税,这个科目
84785042
06/13 10:19
就是借应交税费应交增值税待抵扣,贷应交税费应交增值税 进项税额这样
小菲老师
06/13 10:20
同学,你好 你这个是增值税科目转换,你为什么要做这个?? 你是之前做错了,现在要改?
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