问题已解决

老师,原科目是这样做的 借:费用 贷:应交税费-进项 现在已认证的进项需要做转出 借:费用 贷:应交税费-进项转出 这样做对么?

84785023| 提问时间:06/13 11:31
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的,对的,是这么做的。 之前这个科目不对,应该是借费用 进项 贷、应付账款或者银行存款吧。
06/13 11:31
84785023
06/13 11:34
是呢,贷应付 因为原先计入进项税额了,现在要做转出 借:费用, 贷:应交税费-进项转出 因为进项税额和进项税额转出,都属于增值税的明细科目,所以我这样做对么
郭老师
06/13 11:37
你好,你上面写的那个就是正确的。
84785023
06/13 11:42
老师,我这个月因为更正以前月份增值税,补交的税款,怎么做分录呀?
郭老师
06/13 11:43
你好,借,应交税费应交增值税进项转出,贷应交税费查补税款。 借,应交税费查补税款。贷银行存款是上面的进项转出原因补的吧。
84785023
06/13 11:48
当时的分录这样做: 借:费用500 借:应交税费-进项50 贷:银行存款 借:费用50 贷:应交税费-进项转出50 这个月补交税款 借:应交税费-进项税额转出50 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
郭老师
06/13 11:52
可以的可以这么做的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~