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填投入产出法表抵扣的增值税分录怎么例如销项税额50万,进行20万,填投入产出法表可以抵扣10万,这个分录怎么写

84785018| 提问时间:06/13 11:46
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借:应交税费——应交增值税(进项税额)10万 贷:主营业务成本等 10万
06/13 11:47
84785018
06/13 11:50
一般纳税人
朴老师
06/13 11:51
同学你好 就是这样做的
84785018
06/13 11:53
如何进行结转,全部过程
朴老师
06/13 11:54
结转增值税的分录吗
84785018
06/13 11:54
销项,进项,抵扣全部分录
朴老师
06/13 11:54
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785018
06/13 12:15
为什么投入产出法抵扣进行税10万为什么要放在成本
朴老师
06/13 12:16
这个是冲减成本的
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