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老师,如果之前增值税申报的时候已经填了无票收入,后期又开票了,这个怎么处理?

84784985| 提问时间:06/13 14:00
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!正常计入收入,然后无票收入填负数申报。
06/13 14:00
84784985
06/13 14:03
那要跟税务局报备吗?
宋生老师
06/13 14:05
你好一般是不需要的。
84784985
06/13 14:29
公司员工产生的差旅费,公司想以公里数为基准、按每公里固定金额,这种是算报销呢,还是算补贴呢?应该怎么做更合理呢
宋生老师
06/13 14:31
你好,这个算补贴了
84784985
06/13 14:37
补贴的话就是要纳入工资薪金一起申报个税了是吗?而且纳入工资薪金的话,如果公司与员工之间有劳务纠纷了,补贴也会纳入到工资一起算的对吗?
宋生老师
06/13 14:40
你好是的,只要计入工资交个税。
宋生老师
06/13 14:40
你好是的,需要计入工资交个税。
84784985
06/13 15:00
纠纷的问题呢?
宋生老师
06/13 15:02
如果公司与员工之间有劳务纠纷了,补贴也会纳入到工资一起算的对吗? 是的,是会一起算
84784985
06/13 15:04
这个的话对公司来说也是一个风险点。那我可以跟员工签私车公用的合同,付员工每月固定租金这样的方式呢?这个涉及个税吗?
宋生老师
06/13 15:07
你好这个是会有个税的。
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