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购进固定资产,四月底收到货,6月才开发票过来,怎么做账,折旧从几月开始计提

84784986| 提问时间:06/13 16:52
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
折旧从5月开始折旧的。4月就暂估固定资产
06/13 16:55
84784986
06/13 16:55
六月收到发票怎么做账
家权老师
06/13 17:00
借:应付账款-暂估   应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-供应商
84784986
06/13 17:05
那4月收到固定资产怎么做账的
家权老师
06/13 17:05
借:固定资产 贷:应付账款-暂估
84784986
06/13 17:06
好的,感谢老师
84784986
06/13 17:07
主要是这个暂估是怎么来的
84784986
06/13 17:08
六月做得账,暂估金额加进项=应付账款?
家权老师
06/13 17:10
是的,暂估金额加进项=应付账款
84784986
06/13 17:12
这两者之间还有这个关系吗
84784986
06/13 17:12
不应该是发票上的金额加税额=应付账款吗
家权老师
06/13 17:15
意思是你暂估的金额=发票的金额
84784986
06/13 17:18
哦哦,这个金额是合同里有写对吧,就是不含税价格,对吧
家权老师
06/13 17:20
是的,就是那个意思的
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