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现在是不是取消预提费用科目了?那现在要预提的话,怎么写会计分录?

84784985| 提问时间:06/13 22:42
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是的,现在不用这个科目 借:管理费用等 贷:应付账款
06/13 22:42
84784985
06/13 22:51
那借方能做业务活动成本吗?
廖君老师
06/13 22:56
您好,可以的哦,我后面写的   等  
84784985
06/13 22:57
是不是借方是费用类的科目都可以?
廖君老师
06/13 23:00
您好,是的,成本费用科目都是可以的
84784985
06/13 23:06
那贷方是只能应付账款,还是也可以其他应付款?
廖君老师
06/13 23:10
您好,也可以其他应付款
84784985
06/13 23:12
那现在审计一个项目的支出,项目期是到24.4月,但有些发票和付款是在5月发生的,那这种情况需要先在4月份预提,等5月份再冲销,还是说直接等发票到了,在5月份入账就可以?
廖君老师
06/13 23:14
您好,要在4月份预提成本费用,权责发生制
84784985
06/13 23:32
那如果没有预提,直接在5月入账,后期才审计。那这样的话5月的这些支出能算吗
廖君老师
06/14 04:36
您好,我们项目5月还没有结束的话,可以的
84784985
06/14 04:48
项目签订的合同期间是到24.4月30,这次审计的范围是按合同期来的,但是存在发票和支付延后的情况,因为是政府资金,部分资金要在项目结束后看实际花费多少才会把剩下的款项支付下来,那这种情况下,很多企业也是第一次碰到,就没有在项目期间预提,直接等发票和付款之后入账
廖君老师
06/14 04:56
您好,按合同期审计我们就得计提在4月,政府资金以后支付这是财务不可控的,费用预提我们是按权责发生制,有理有据
84784985
06/14 05:02
那如果付款和发票都在项目期后,不好界定,那如果销售方有写一份说明,证明这些物品都是在项目期内发生的,这样是否可以?
廖君老师
06/14 05:06
您好,付款和发票跟确认费用是无关的 2.这个不可以哦
84784985
06/14 05:09
那出现这种情况怎么处理?难道说有在项目期内有做计提才可以确实成支出?
廖君老师
06/14 05:16
您好,是的,我们年度汇缴也是一样的呀,上年已计提,且在汇缴前来发票都能税前扣除
84784985
06/14 14:43
如果劳务费对公转账并且有申报个税,但是没有发票,可以确认下项目的支出吗
廖君老师
06/14 14:44
您好,这是不规范的,劳务要有发票,按文件来是不行的,年度汇缴也要纳税调增
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