问题已解决

老师能不能教我一下呢

84785005| 提问时间:06/14 15:43
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,请问是什么业务啊
06/14 15:43
84785005
06/14 15:44
你好这张业务的是算银行存款还是算应收账款啊
小锁老师
06/14 15:44
您好,这个是属于银行存款的哈
84785005
06/14 15:44
我自己算过是12740-9130才等于发票上的3610
84785005
06/14 15:45
你确定吗
84785005
06/14 15:46
算银行存款的话写那个数字
84785005
06/14 15:46
写发票上的还是哪里的数字
小锁老师
06/14 15:46
你说的业务,是没有银行回单?
84785005
06/14 15:47
什么意思
84785005
06/14 15:48
你刚刚说是按照银行存款来算的话到时候做账是写12740呢还是3610来算啊
小锁老师
06/14 15:48
就是这个业务不是开票做社欧的吗,然后这个票我看是3160,他不是也没有收到钱吗
84785005
06/14 15:48
我这个是汽车收入的费用
小锁老师
06/14 15:49
啥意思?你这个不是全部合计扣掉应收等于票据吗?
84785005
06/14 15:49
那这张要怎么算
84785005
06/14 15:51
那你说这张该怎么算
小锁老师
06/14 15:51
总的是12740,应收账款是9130,那差额不就是票据金额吗,12740-9130=3610 这样
84785005
06/14 15:51
是算到银行存款科目呢还是应收账款科目里面
84785005
06/14 15:52
对啊是的
小锁老师
06/14 15:52
2024年1月应收款,这个9130我不知道啥意思,如果是实际收到,就是银行存款,如果是没有收到,就是应收账款
小锁老师
06/14 15:52
那个手写的,我不知道你们要表达什么意思
84785005
06/14 15:53
但是最终是这张归到那个科目里面
84785005
06/14 15:53
还是单独做一张
84785005
06/14 15:54
最终这个到底该怎么做
小锁老师
06/14 15:54
我不知道你们手写那个啥意思,如果是应收账款的话,就归到科目,实际收钱的话就是单独做
84785005
06/14 15:54
需要封开单独做账吗
小锁老师
06/14 15:55
你是应收账款就不需要,实际收到就分开
84785005
06/14 15:56
反正就是12740-9130等于3610这个数但是我就不知道是按那个科目来做这张
小锁老师
06/14 15:58
正常来说这个应该是没有收到,可以看一下银行流水是否收到
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