问题已解决
老师,我们给供应商付了一部分货款,对方也给我们开了专票,同时这部分货也已经出库了,怎么做分录呢
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速问速答视同销售的处理
1、企业购进商品时,分录如下:
借:库存商品,
借:应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:银行存款。
销售出库
借:银行存款等
贷:主营业务收入,
贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。
借:主营业务成本,
贷:库存商品。
06/14 16:29
84784968
06/14 16:30
领用库存,我怎么做呢
家权老师
06/14 16:32
借:主营业务成本,
贷:库存商品。
84784968
06/14 16:35
确认收入是直接出库存就可以了是吧
家权老师
06/14 16:37
是的,就是那样子的哈
84784968
06/14 16:37
应交税费—应交增值税(进项税额)。这个得走待认证进项吧
家权老师
06/14 16:39
当月不勾选就是计入待认证进项
84784968
06/14 16:43
票是5月开的,我6月做账,在5月肯定没勾选呢
84784968
06/14 16:43
您说的当月勾选是指开票的月份还是
家权老师
06/14 16:45
是取得发票的当月
84784968
06/14 16:52
老师,员工报销的动车票是直接进项税,还是待认证进项
家权老师
06/14 16:56
那个直接进项税就是,
84784968
06/14 16:58
好的,谢谢老师
家权老师
06/14 16:59
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。