问题已解决
请问老师,微信发放的工资做分录,借,应付职工薪酬-工资3万,贷,其他货币资金-微信3万,暂时微信发放这一次工资,我做的分录对吗?但是,这样钱最后能对上,借方负数了呀,接下来怎么做?
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速问速答您好,是应付职工薪酬借方负数了吧,这个之前没有计提吗
06/15 09:18
84785007
06/15 09:19
刚开始登账,应该怎么做呀老师,请说的详细点吧!
小锁老师
06/15 09:20
是这样的 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 其他货币资金
84785007
06/15 09:22
管理费名下工资吗老师
小锁老师
06/15 09:23
嗯对是这个意思的哈
84785007
06/15 09:37
还有一个问题老师,我们是一所学校,学生收的费用都在老板手机里,暂时没对公账户那,我知道借其他应收款-老板 贷,预收账款-学生
但是后期了公司有账号了,其他应收款钱多了,怎么做平?
小锁老师
06/15 09:37
借 银行存款 贷 其他应收款,这个
84785007
06/15 09:43
那后期有了对公账户了,其他应收款这里面的钱怎么做分录?
84785007
06/15 10:08
老师。学校预收报名费也是在主营业务收入里面做分录吗老师
小锁老师
06/15 10:25
对,你们不是要把这个钱,转到公户吗,这个
84785007
06/15 11:47
老师可以回复下吗
84785007
06/15 11:48
预交报名费分录写哪
小锁老师
06/15 11:55
预交这个报名费,是你们收到的,先做预收账款