问题已解决
收到单独的负数折扣发票,销售方和购买方分别怎么入账
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借营业外收入
应交税费应交增值税销项
贷银行存款
借银行存款
贷库存商品或者主营业务成本
应交税费应交增值税进项转出
2024 06/15 13:17
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2024 06/15 13:22
我公司执行小企业会计制度,税务检查今年6月发现去年3月固定资产出售未报税入账,税务申报是从去年3月增值税开始更正,影响了增值税的变化,今年怎么进项账务处理?补做出售的分录后,增值税留抵与补税后出现差异,怎么调整,怎么做账,分录是什么
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/15 13:30
借应收账款,
贷利润分配未分配利润
应交税费、应交增值税销项
借,固定资产清理
累计折旧,
贷,固定资产,
借,利润分配未分配利润,
贷,固定资产清理
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/15 13:30
借应交税费,应交增值税销项
贷应交税费查补税款
借、应交税费查补税款贷、银行存款
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2024 06/15 13:33
增值税报表调整引起留底差异应该怎么调整
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/15 13:37
留底做了那个科目的
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2024 06/15 14:11
报表上面累计下来的数跟账上增值税科目的余额不一致了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/15 14:14
科目余额表里面有待认证待抵扣的,这些在你的增值税申报表里面没有。