问题已解决
老师,当月发票税率开错了,重新开具。报税时候按重新开具的正确发票报税是吗,那原发票在报税中需要在附表2填写吗
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速问速答你好,是收到的发票吧?
06/15 13:27
84785011
06/15 13:27
不是的,开具
高辉老师
06/15 13:28
原来的负数发票填写表一,和之前申报的地方一样,只是填写负数
84785011
06/15 13:29
开始开成3个点了,把这个红冲了,重新开具9个点的
高辉老师
06/15 13:32
当月的的3%的一正一负,这两张发票不用申报的
重新开具的9个点的填写申报
84785011
06/15 13:35
老师,这种是我哪里填错了呀
高辉老师
06/15 13:37
是不是没有勾选,然后吧发票数据直接填写进去了,把申报表截图看下吧
84785011
06/15 13:41
好的,谢谢老师
高辉老师
06/15 13:54
这个表没有问题,简易的负数是自动提取的数,还是手填的
高辉老师
06/15 13:55
再就是附表4的数据和这个相等吧
84785011
06/15 14:21
老师附表4要填吗
高辉老师
06/15 14:54
附表4的数据也会影响主表的,我看下数据一致吧
84785011
06/15 15:00
附 表4发给您了
84785011
06/15 15:01
自动读取的老师
高辉老师
06/15 15:26
我看数据没问题的
应该是系统问题了,点清除数据,再重新提取下吧,主要是 表二和主表的