问题已解决

老师,当月购买材料,货入库了,钱也出去了,发票没收到,可以等下月或者下月以后票来了再做账么

84784997| 提问时间:06/15 14:16
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是可以的,没关系的这个
06/15 14:16
84784997
06/15 14:17
那要是发票一直没来呢?或者现在发票没到,可以直接入账吗?
小锁老师
06/15 14:18
只要不跨年这个就没事
84784997
06/15 14:18
要是跨年了怎么办?
小锁老师
06/15 14:18
跨年了就冲销暂估,货物重回,在做新的
84784997
06/15 14:19
话说,不跨年的话,也就是不能抵扣进项税的事情,还有其他方面的吗?
84784997
06/15 14:19
好像你说的跨年之后的做法不太懂
84784997
06/15 14:20
跨年了也要调账吗?还是只在汇算清缴的时候调增就好了?
小锁老师
06/15 14:21
不跨年就是不能抵扣进项税,其他没了,跨年的话,如果票没到,你如果已经结转到成本了,纳税调增
84784997
06/15 14:25
意思是,像这种情况,排除掉跨年和抵扣进项税的问题,我在哪个月入账都没影响,是吗?
小锁老师
06/15 14:25
嗯对,是这意思的了
84784997
06/15 14:26
那我拿到发票后,发票的日期和我入账的日期对不上,会有影响吗?可以这样做的吗?
小锁老师
06/15 14:27
这个也是不影响的
84784997
06/15 14:27
好的,谢谢
小锁老师
06/15 14:29
不客气的,祝您开心
84784997
06/15 14:46
老师,这种情况,如果暂估入账的话,入的是成本价,不涉及到进项税的,是吗?
小锁老师
06/15 14:47
你都没来票,肯定没法抵扣进项税的
84784997
06/15 14:47
分录怎么做来着?
小锁老师
06/15 14:48
借 原材料  贷 应付账款——暂估入库款
84784997
06/15 14:50
如果暂估的话,月末票没到,也是需要结转成本的,对吧?
小锁老师
06/15 14:52
对的,这个理解是对的
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