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附加税现在有六费两税减免,那计提附加税和印花税是按照减免前还是减免后计提?

84785002| 提问时间:06/15 18:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
交多少计提多少就可以了
06/15 18:26
84785002
06/15 18:33
那我按照减免前计提有问题不?
郭老师
06/15 18:33
那你后期得红冲或者做营业外收入
84785002
06/15 18:34
还有未进行抵扣认证的进项税,我应该放在哪个科目才不会显示负数的,
84785002
06/15 18:35
差额我是做了营业外收入的
郭老师
06/15 18:36
应交税费待认证 重分类到其他流动资产
84785002
06/15 18:36
差额做营业外收入,如果查账,差这附加税计提了多少,缴纳了多少税,这样看起来会不会感觉交了很多税那样
郭老师
06/15 18:37
不会 贷应交税费负数 贷营业外收入 做这个
84785002
06/15 18:37
重分类到其他流动资产,这是怎样的分录,能给我列一下吗?
郭老师
06/15 18:38
不做啊 报表重分类 软件就有这功能 你们不知道的找软件售后 静斗云在报表页面就有重分类选择就可以
84785002
06/15 18:41
这样就不会在应收税费那里显示未负数了对吗
郭老师
06/15 18:42
是的对的是的对的
84785002
06/15 18:45
怪不得每次出报表应交税费就是负数,原来这样的
郭老师
06/15 18:48
是的 重分类之后就好了
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