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老师,买车收到机动车销售统一发票,该票进项税额4月抵扣,5月被红冲,税务申报表如何填写?我在附列资料二表中,第20行红字专用发票信息表注明的进项税额,填写了红冲的进项税额304.95,提示图片中,

84785038| 提问时间:06/15 19:02
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薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,——是这个没填上,这城也要填上304.95
06/15 19:26
薇老师
06/15 19:27
检查《开具红字增值税专用发票信息表》的填写是否准确,以及是否已经正确地依据该信息表进行了进项税额的转出申报。如果存在填写错误,应及时更正或申请作废,并确保《附列资料二》中第20栏的填写与信息表中的税额一致,以便顺利完成申报。
84785038
06/15 21:40
这个信息表是销货方填,还是我购货方来填? 这个怎么填?具体的操作步骤是怎么样的的?
薇老师
06/15 21:47
是销货方填的,只能对方操作哦。
薇老师
06/15 21:51
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