问题已解决
老师您好!做计提了,计提时 借 管理费用 8000 贷 应付职工薪酬 8000
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速问速答你好,请问你想问的问题具体是?
06/16 13:39
84784958
06/16 14:02
换老师啦,我是接前面的问题提的
邹老师
06/16 14:02
你好,针对这个计提分录,你的疑问具体是?
84784958
06/16 14:12
用现金支付工资人少。支付工资时 借 应付职工薪酬8000 贷 库存现金7940 应交税费 个税60 。交个税时,借应交税费 交个税60 贷 银行存款60 。
邹老师
06/16 14:13
你好,计提,支付,缴纳个人所得税,是这样做分录的
84784958
06/16 14:16
老师,我没用到其他应收款,从银行提取现金时按8000提取的,这样就有60元的放在库存现金里,我不知道改咋整,当时也不太明白,是2022年的账。
邹老师
06/16 14:17
你好,这个过程不涉及其他应收款啊
你提现8000,实际发放7940(有60是个人所得税,你单位用银行支付了),那自然有库存现金60增加啊
84784958
06/16 14:21
老师这样做没有问题吗?
邹老师
06/16 14:21
你好,根据你的描述,你那样做分录是没有问题的
84784958
06/16 14:26
就是这样做的,我疑惑是不是应该提取现金7940元,扣除60元税是放在银行里。
邹老师
06/16 14:29
你好,这里是可以提取现金8000的,当然你一定要提取现金7940当然也是可以的