问题已解决
您好,2023年末暂估10万,汇算清缴前收到5万发票,怎么做账务处理
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速问速答您好,借:未分配利润 -10 贷:应付 -10
借:未分配利润 5 贷:应付 5
同时更正申报2023年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
06/16 16:27
84784996
06/16 16:37
2023年年报还要更么
廖君老师
06/16 16:39
您好,当然需要更正的
84784996
06/16 16:45
更的话不会有风险么
廖君老师
06/16 16:46
您好,一点风险也没有,我们是把利润变大了
84784996
06/16 16:49
噢,好的,谢谢
廖君老师
06/16 16:52
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~
希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784996
06/16 17:07
不更的话是不是也没事
廖君老师
06/16 17:13
您好,不行的哦,汇缴前没有来发票的,要纳税调增的