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一般纳税人企业,购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款为400000(不含税)。取得增值税专用发票注明运费为10000(不含税)。增值税专用发票当月通过认证并申报抵扣,所有款项尚未支付,材料验收入库。老师,这个运费是否作为价外费用,是不是13%的税率,会计分录能写一下吗

84784980| 提问时间:06/16 19:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借原材料410000 应交税费应交增值税进项400000*13%➕10000*9% 贷银行存款
06/16 19:12
84784980
06/16 19:18
那这个是按9%征吗
84784980
06/16 19:19
他不是价外费用吗,那不用从主货物的税率吗
郭老师
06/16 19:22
是的 单独开了运输就按运输费的来 这个就是第三方了 他如果是价外税,直接都在货物里面包含了
84784980
06/16 19:32
那要是从主的话,是不是就是不单独开发票,那他会怎么表示啊
郭老师
06/16 20:19
对方销售的a材料 发票直接开a材料 没有单独的运输费
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