问题已解决

老师,财政补贴是通过我们合作社再补贴给其它合作社的,只是通过我们合作社统一发给其它合作社,我们一分钱也没有,现在做账收到财政补贴资金是做借,银行贷营业外收入吗,然后支付给其它合作社借,营业外支出,贷银行,是应该这样做分录吗?还是说借银行,贷,专项应付款然后借专项应付款贷银行

84784980| 提问时间:06/17 11:18
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 借银行,贷,专项应付款然后借专项应付款贷银行
06/17 11:18
84784980
06/17 11:23
我也是准备这样做的老师,但是财政会核实税务申报财政补贴的金额,如果这样做税务申报表上就不会反应财政补贴的金额了
冉老师
06/17 11:25
实质挂往来比较好的
84784980
06/17 11:31
挂往来,就是借银行贷其它应付款然后再借其它应付款,贷银行吗老师,但是我们合作社收到区社的补贴给区社开了发票的,然后支付给其它合作社他们又给我们开发票了的,都是开的财政补贴资金
冉老师
06/17 11:32
挂往来,就是借银行贷其它应付款然后再借其它应付款,贷银行吗 是的
冉老师
06/17 11:32
但是我们合作社收到区社的补贴给区社开了发票的,然后支付给其它合作社他们又给我们开发票了的,都是开的财政补贴资金 这样的话,是应该做补贴
84784980
06/17 11:38
都开发票的,是借银行贷营业外收入然后借营业外支出贷银行吗老师,到底怎么做是合规的,有补贴的公司财政都要税务核查申报表上有没有补贴资金,一般税务就看营业外收入
冉老师
06/17 11:39
都开发票的话,是借银行贷营业外收入然后借营业外支出贷银行
84784980
06/17 11:41
好的谢谢老师
冉老师
06/17 11:41
不客气,同学,祝你工作顺利
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