问题已解决
去年支付的款,今年收到发票,但是这笔钱应该按月摊销的之前未摊销现在怎么做账
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速问速答同学,你好
你之前分录发一下
06/17 14:55
84784964
06/17 14:58
之前就是做的借应付账款贷银行存款
84784964
06/17 14:58
我这个月收到发票应该是借管理费用贷应付账款
84784964
06/17 14:59
但是这笔费用前期应该按月摊销未摊销,我这月要怎么做
小菲老师
06/17 14:59
同学,你好
借:管理费用 之前月份没有摊销的都一次性计入这里面
贷:应付账款
84784964
06/17 15:00
意思我就不管以前有没有摊销了,这个月全部计入管理费用吗
84784964
06/17 15:01
那我这个月的利润不会很低吗
小菲老师
06/17 15:04
同学,你好
嗯嗯,是的,对本月影响会比较大
84784964
06/17 15:05
那还是全部计入本月管理费用吗,这个方法对吗
小菲老师
06/17 15:08
同学,你好
你期间是几几几年几月到几几年几月的,金额多少
84784964
06/17 15:10
去年到现在73621.72
小菲老师
06/17 15:11
同学,你好
如果你想比较精确
那涉及去年的,你用以前年度损益调整来做
84784964
06/17 15:12
改了去年的要不要改年报?
小菲老师
06/17 15:12
同学,你好
不需要改年报
84784964
06/17 15:18
哪种情况需要改年报呀
小菲老师
06/17 15:19
同学,你好
一般是有重大错误的情况下