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不以开票确认收入,以验收单确认收入的,开票的时候是借:应收账款 应交税金-应交增值税-销项 贷方是什么科目?

84785000| 提问时间:06/17 15:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款、 贷应收账款或者预收账款, 应交税费、应交增值税销项
06/17 15:49
84785000
06/17 16:05
那是不是,借:应收账款(不含税) 销项 贷:应收账款(含税)
郭老师
06/17 16:05
销项是在贷方 应收账款第一个是含税的,贷方的这个是不含税。
郭老师
06/17 16:06
这是红冲之前的无票收入吗?那你当时的无票收入怎么做的?
84785000
06/17 16:06
销项不是应该在借方吗
郭老师
06/17 16:06
之前的无票收入怎么做的?借银行存款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税做的这个吗?
84785000
06/17 16:06
不是无票收入 是我要开票,但是不确认收入的分录
84785000
06/17 16:08
当时是借:应收账款-已开票 贷:应收帐款-未开票 销项税
郭老师
06/17 16:08
借应收账款, 贷应收账款, 应交税费、应交增值税销项 开了发票需要缴纳增值税,你缴纳增值税的销项不就是在贷方吗?
84785000
06/17 16:08
然后确认收入的时候 借:应收账款未开票 贷:营业收入
84785000
06/17 16:09
是的,我搞错了
84785000
06/17 16:09
那我现在用金蝶系统,也可以用这两个分录吗
84785000
06/17 16:10
借:应收账款-已开票 贷:应收帐款-未开票 销项税和确认收入的时候 借:应收账款未开票 贷:营业收入
郭老师
06/17 16:10
可以的,可以这么做的。
84785000
06/17 16:11
好的,谢谢老师
郭老师
06/17 16:14
不用客气,工作愉快。
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