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老师您好!请问老师5月份增值税期末留底税额:2075元,怎么做账?分录怎么写?

84784957| 提问时间:06/17 17:24
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
06/17 17:25
84784957
06/17 17:29
老师,应交税费等于0,可以不做分录对吗?
84784957
06/17 17:31
错了,不好意思老师,期末有留底退税,应交税费就是小于0,对吗?
84784957
06/17 17:32
又错了,是期末有留底税额,不是退税
家权老师
06/17 17:32
是的,有留抵税就是小于0,不需要做分录
84784957
06/17 17:33
老师,期末有留底税额,就是应交税费小于0对吗?
家权老师
06/17 17:34
是的,应交税费-增值税的余额就小于0
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