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销售汽车公司 但是实际收到的银行放款金额跟开具发票的金额不一致怎么做会计分录 就是收到了一大部分但是跟开发票金额不一致

84784963| 提问时间:06/18 09:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.购买方未付清款项:本月销售时,按发票金额借记“应收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税金”;下月收到款项时,借记“银行存款”,贷记“应收账款”。 2.发生销售折扣和折让:应按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额,并开具折扣折让负数发票;账务处理时,冲减销售收入和应收账款。 3.发生退货:参考销售折扣和折让的处理方法,冲减销售收入和应收账款,并根据退货情况进行相应的库存商品处理。 4.购买方扣各项费用:借记“销售费用”,贷记“应收账款”;如果没有取得对方费用发票,需在所得税汇算清缴时进行调增应税所得。
06/18 09:51
84784963
06/18 09:57
请问老师收到了进项发票 但实际没有付款只付了定金怎么做会计分录 因为进项发票已经抵扣了
朴老师
06/18 10:02
借预付账款 贷银行存款 借库存商品 借进项 贷预付账款
84784963
06/18 10:10
可以直接计主营业务成本吗
朴老师
06/18 10:14
同学你好 可以的 是成本就可以
84784963
06/18 10:14
好滴谢谢老师
84784963
06/18 10:20
老师在问下 如果是已经收到了部分车款怎么计 部分应收账款吗
84784963
06/18 10:22
还有就是预收了部分车款之后 销售了这台车但是收到了金额比票面金额小怎么做会计分录
朴老师
06/18 10:28
对的 这个用一个往来科目来做就可以
84784963
06/18 11:50
好的谢谢老师
朴老师
06/18 11:51
满意请给五星好评,谢谢
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