问题已解决

23年补了一笔21年贷款利息收入增值税,但是没做收入分录,2023年补开了票,又交了增值税,我要跟客户收款分录怎么做呢

84784975| 提问时间:2024 06/18 10:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,增值税申报的时候,你申报的2023年还是21年。
2024 06/18 10:01
84784975
2024 06/18 10:14
2023年风险稽查时补交了2021年的税,申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有变更2021年账,没有做无票收入账目,只在2023年账上做了借:未分配利润 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在我要申请2023年多交的增值税, 2023年的分录我要怎么修改?
郭老师
2024 06/18 10:15
你好,2023年未分配利润,这个是哪一个明细。
84784975
2024 06/18 10:18
只在2023年账上做了借:未分配利润 贷:应交税费, 未分配利润只的是2021年税 ,因为我没有变更2021年账,没有2021年 做无票收入
郭老师
2024 06/18 10:20
那直接在2023年做你上面的补开发票的那个。
84784975
2024 06/18 10:28
2023年分录我做错了
郭老师
2024 06/18 10:32
2023年确认收入的那个没有问题,可以。
郭老师
2024 06/18 10:33
未分配利润的那个,你应该是补交的企业所得税吧,这个我没有看懂。
84784975
2024 06/18 13:31
23年补了一笔21年贷款利息收入做了 借应收账款 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 ,但是税务上21年申报做了无票收入
郭老师
2024 06/18 13:32
那你现在借利润分配为,分配利润,应交税费贷,应收账款 借,应收账款贷。利润分配,未分配利润应交税费。
郭老师
2024 06/18 13:32
一个是红冲无票收入的。 第二个是开发票的。
84784975
2024 06/18 13:36
一个是红冲无票收入的。老师,这个是税务申报做了收入,财务账上21年没做收入,到了23年做一笔收入,也补开了发票。借利润分配为,分配利润,应交税费贷,应收账款 借,应收账款贷。利润分配,未分配利润应交税费。 第二个是开发票的。
郭老师
2024 06/18 13:37
你好,那就现在补上,现在补上,3个分录都做在这个月。
84784975
2024 06/18 13:40
借应收账款 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额,老师,收入分不清楚是做利润分配-未分配利润还是其他业务收入
郭老师
2024 06/18 13:41
利润分配。未分配利润。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~