问题已解决
老师23年12月计提的工资,24年1月冲销,按实际发放结转,冲销科目是借管理费用红,贷应付职工薪酬,还是应该借以前年度损益调整红,贷应付职工薪酬红
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速问速答你好,建议用以前年度损益调整来冲。
06/18 13:34
84784965
06/18 13:43
老师我之前做的借管理费用红,贷应付职工薪酬红。现在做调整分录,借管理费用,贷以前年度损益调整,这样可对?
郭老师
06/18 13:43
可以的,可以这么做的。