问题已解决
老师,冲红原来的发票,是做一笔相同的负数,就可以了吗?
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速问速答您好,是的,就是这样写分录的
06/18 14:12
84785029
06/18 14:18
老师,我原来开的蓝字发票,借:银行存款106,贷:主营业务收入100,贷:应交税费——应交增值税(销项税)6,今天开了一张红字发票,把原来的蓝字发票红冲,借:银行存款-106,贷:主营业务收入-100,贷:应交税费——应交增值税(销项税)-6,然后开了一张正确的蓝字发票,借:银行存款86,贷:主营业务收入81.13,贷:应交税费——应交增值税(销项税)4.87,是这样做分录吗?
廖君老师
06/18 14:20
您好,这里有银行存款科目,我们的钱是退了100-86给客户了么
84785029
06/18 14:23
不是退了100-86,今天退了106-86=20,今天银行存款退给对方20,但我不知道做了上面的分录后,退款的20怎么记账?退款应该退106-86=20吧,还是退您说的100-86=14?
廖君老师
06/18 14:24
哦哦,我写错了,就是退20,就是您的分录哦,银行也是对上的
84785029
06/18 14:25
那我这退的这20怎么做分录?
廖君老师
06/18 14:26
您好,不用写分录了呀,您看借:银行-106 借:银行 86,合在一起借银行 -20,就是退了20
84785029
06/18 14:29
那银行退款的20回单,附在哪里啊?附在-106后面吧,不是20,附在86后面吧,也不是 20,这退款的20回单要贴在哪张赁证的后面啊?
廖君老师
06/18 14:30
您好,我们2个分录是同时写的,放在后一个分录就可以,
84785029
06/18 14:34
您是说冲红的-106和新开的蓝字86赁证写在一起吗?我分开写的,冲红的-106后面附的是冲红上次106的发票,86后面附的是今天新开的86发票,分开写了2笔分录,要写在一张赁证上吗?
廖君老师
06/18 14:41
您好,是分开写的,我说的是凭证号是连续的,回单放在后一个分录
84785029
06/18 14:45
好的,知道了,直接贴在86那张赁证的后面,20不用再额外写分录了,相当于-106+86已经写上退的这20了,是这意思吗?
廖君老师
06/18 14:49
对对,就是这个意思哦,银行余额是对上的,
84785029
06/18 14:55
好的,和道了,我还以为后面附张20的退款银行回单,就得另做20的相关分录呢,做了上面的分录,又不知这20单独怎么做,所以才问问您
廖君老师
06/18 15:03
哦哦,没有分录了,一定要体现这个贷:银行 20,上面分录用应收账款,
借:银行存款106,贷:主营业务收入100,贷:应交税费——应交增值税(销项税)6,
今天开了一张红字发票,把原来的蓝字发票红冲,
借:应收账款-106,贷:主营业务收入-100,贷:应交税费——应交增值税(销项税)-6,
然后开了一张正确的蓝字发票,
借:应收账款 86,贷:主营业务收入81.13,贷:应交税费——应交增值税(销项税)4.87
借:应收账款 20 贷:银行 20
您看您喜欢哪种分录(后面这个就是完全跟银行流水对上的),都是可以的
84785029
06/18 15:12
老师,您说用哪个好啊,我不知道哪个好了?
廖君老师
06/18 15:19
朋友您好,下面一下吧,回单和分录一样,就是辛苦点要写4个分录
84785029
06/18 15:28
老师,我原来开的蓝字发票,借:银行存款106,
贷:主营业务收入100,
贷:应交税费——应交增值税(销项税)6,
今天开了一张红字发票,把原来的蓝字发票红冲,借:应收账款-106,
贷:主营业务收入-100,
贷:应交税费——应交增值税(销项税)-6,原来写的借:银行存款106,冲红的时候,冲红的应收账款106,这样冲红能行吗 ?也就是说应该冲红银行存款的,现在确冲红了应收账款,这样可以吗?
廖君老师
06/18 15:37
您好,我认为可以,2个方法都有优点和缺点
方法1是红冲完全对上
方法2是退款的金额和回单对上