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计提工资冲减分录怎么做?中途交接,新建的账

84784999| 提问时间:06/18 16:19
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你计提的时候是怎么做的凭证就做同样的凭证,只是金额写负数就可以了。
06/18 16:19
84784999
06/18 16:21
中途交接的账,我输入余额表的数据
84784999
06/18 16:22
原本管理费是零,冲减就成负数
宋生老师
06/18 16:22
你好!明白了,这个你冲减利润分配未分配利润。
84784999
06/18 16:27
分录怎么做
宋生老师
06/18 16:30
你好!借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润
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