问题已解决

老师好,我们有一张专票应该在5月份认证勾选,结果会计搞错了,在4月份就给提前认证了,这个该怎么处理呢?

84785038| 提问时间:2024 06/19 10:15
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,五月份的时候做账按照进项税额做账就成。
2024 06/19 10:16
84785038
2024 06/19 10:17
那4月份进项税额账务和税务申报不一致啊老师
东老师
2024 06/19 10:19
对,是的,但是到五月份就一致了
84785038
2024 06/19 10:20
那4月份的差额咋处理呢老师
东老师
2024 06/19 10:21
按理说五月份的发票不能在四月份抵扣啊
84785038
2024 06/19 10:21
对,会计人员点错了,现在对账发现的
东老师
2024 06/19 10:22
五月份做账就成了
84785038
2024 06/19 10:24
那4月份用做处理吗
东老师
2024 06/19 10:24
4月份的时候不用处理的。
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