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2024年3月,公司销售2008年10月购入机器设备一台,取得销售收入168000元。该机器购入时取得增值税专用发票,注明价款580000元,税款986000元。请问该笔业务如何计算缴纳增值税?如何进行账务处理
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速问速答您好,当时进项税额是抵扣了是吧。如果是,现在出售时缴纳增值税168000/(1+13%)*13%=19327.43
06/19 15:43
2024年3月,公司销售2008年10月购入机器设备一台,取得销售收入168000元。该机器购入时取得增值税专用发票,注明价款580000元,税款986000元。请问该笔业务如何计算缴纳增值税?如何进行账务处理
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