问题已解决

老师,有这样一个事情:客户去工厂装我们公司的产品,他让我们帮他找物流车辆,运费例如是100元,我们跟客户说运费是120元,所以客户就转回运费120元给我们;那我做内账的时候具体应该怎么分录呢?我们支付运费的时候是借:运费100贷银行100吗?那收到客户转回来运费120元的时候怎么分录呢?我不知道是直接红冲还是把差额作为收入好

84785021| 提问时间:06/20 10:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款贷,主营业务收入120、 借主营业务成本100贷银行存款。
06/20 10:37
郭老师
06/20 10:37
然后你的毛利润是20的
84785021
06/20 10:39
老师这个不能作为主营业务收入,我们是销售其他产品,只不过是客户要求我们帮他找货车运输这个产品而已
郭老师
06/20 10:40
那就做其他业务收入和其他业务成本。
84785021
06/20 10:43
能不能这样操作呢?平时我们公司拉产品回仓库的时候都会产生物流费用,这个费用我们通常作为:销售费用-运费支出来分录;如果是我跟你说的上面那种情况的话,能不能这样处理: 借:销售费用-运费100 贷:银行存款-100; 当我收到客户转回给我的运费时分录: 借:销售费用-运费:-120 贷:银行存款120 这样处理可以吗?
郭老师
06/20 10:45
你好,可以的,但是他真实反映不出你单位的收入
84785021
06/20 10:53
那如果这样的话能不能这样呢: 摘要:XX客户到厂提货运费120客户出资,公司实际支出运费100元,差额运费20元作为公司收入 借:银行存款120 贷:应收账款120(客户转账过来的时候先入账在客户应收账款上) 借:应收账款120 贷:银行存款100 贷:其他业务收入20 请问这样可以吗?但是就没有对应的其他业务成本了?因为这个业务的发生我们并没有产生任何费用,就只是赚了一个差额而已
郭老师
06/20 10:55
可以的,可以这么做的。
84785021
06/20 11:14
好的,谢谢老师,那我就按照上面说的那个来分录凭证了,20元作为其他业务收入
郭老师
06/20 11:31
你好对的 是这么做的
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