问题已解决

老师,一般纳税人6月取得了实际用电月份为5月份的3000元的专用发票,那么5月份的暂估电费的分录该怎么写

84785037| 提问时间:06/20 10:48
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:管理费用-电费 贷:应付账款
06/20 10:49
84785037
06/20 10:55
我们是生产企业老师,借制造费用贷应付账款,然后我们就正常结转生产成本,再完工入库,对吗
小菲老师
06/20 10:55
同学,你好 嗯呢,是的
84785037
06/20 11:03
然后次月红冲,怎么办啊老师
小菲老师
06/20 11:04
同学,你好 做分录,做红字分录
84785037
06/20 11:19
把结转成本,完工入库的都红字冲销了吗
小菲老师
06/20 11:23
同学,你好 嗯嗯,是的
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