问题已解决
请教老师,上年度暂估的合同成本里在汇算清缴前收到发票,金额比暂估的要多,这种情况多出的部分怎么处理?
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速问速答您好
请问单位用什么会计准则 去年暂估的时候分录怎么写的
06/20 11:15
84785029
06/20 11:18
小企业会计准则,借 工程施工(合同成本),贷 应付账款
84785029
06/20 11:19
然后把合同成本转入主营业务成本
84785029
06/20 11:20
当时入账 50 万,今年收到 60 万成本
bamboo老师
06/20 11:21
借:利润分配-未分配利润 借方负数
贷:工程施工 贷方负数
借:工程施工 借方负数
贷:应付账款 贷方负数
收到发票后
借:利润分配-未分配利润
贷:工程施工
借:工程施工
贷:应付账款
84785029
06/20 11:21
好的,谢谢老师
bamboo老师
06/20 12:23
不客气哈 欢迎有疑问继续提问