问题已解决

请教老师,上年度暂估的合同成本里在汇算清缴前收到发票,金额比暂估的要多,这种情况多出的部分怎么处理?

84785029| 提问时间:06/20 11:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问单位用什么会计准则 去年暂估的时候分录怎么写的
06/20 11:15
84785029
06/20 11:18
小企业会计准则,借 工程施工(合同成本),贷 应付账款
84785029
06/20 11:19
然后把合同成本转入主营业务成本
84785029
06/20 11:20
当时入账 50 万,今年收到 60 万成本
bamboo老师
06/20 11:21
借:利润分配-未分配利润 借方负数 贷:工程施工 贷方负数 借:工程施工 借方负数 贷:应付账款 贷方负数 收到发票后 借:利润分配-未分配利润  贷:工程施工  借:工程施工  贷:应付账款
84785029
06/20 11:21
好的,谢谢老师
bamboo老师
06/20 12:23
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~