问题已解决
老师我们是是卖图书这是印刷合同委托印刷,纸张费装订费,印刷费都是我们支付,图书入库房了,但是对方还没给开发票,我怎么做账务处理呢?分录怎么做。等账期到了对方才开发票过来给他们付款,这时候又该怎么做分录呢
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速问速答您好,这个的话,你们不是支付吗?咋你们还开票啊?
06/20 13:26
84785003
06/20 13:29
对方给我们开发票我们支付对方钱
小锁老师
06/20 13:29
那你们的话,这种都可以作为管理费用的教育经费或者办公费,贷应付账款,然后这个时候是价税合计
小锁老师
06/20 13:30
等到开票了,借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷管理费用 借 应付账款 贷 银行存款
84785003
06/20 13:32
老师这是图书印刷,为什么要做办公费呢,印书要用到这些东西,书印制完了我肯定是借:库存商品-图书,贷应付账款
小锁老师
06/20 13:32
你们是专门卖这个的吗?如果是的话可以做库存商品
84785003
06/20 13:42
对啊 就是卖书 又不卖纸
小锁老师
06/20 13:42
那你们就做库存商品,分录不变,管理费用代替库存商品