问题已解决
前期已经报销付款,这个月发现发票作废了,可以这个月报销发票金额少报销一部分吗?少报销这部分吗?
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速问速答您好,可以的,我们摘要上写上:几月几号凭证的发票在这个凭证里
06/20 13:49
84785029
06/20 13:55
前期凭证需要摘要写上吗 后期可以少报销这部分对吗
廖君老师
06/20 14:00
您好,前期凭证需要摘要在账套里添加一下信息,这样我们时间长了看到也能记忆起来,
后期可以少报销这部分
84785029
06/20 15:03
上年多计提的费用,汇算清缴调增,会计需要处理吗
廖君老师
06/20 15:05
您好,如果我们对应科目有往来科目,要处理的,不能挂着这个虚的
借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款-暂估(负) 因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润,这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。
84785029
06/20 15:14
就是更正财务报表汇算清缴按照正确报表申报对吗
廖君老师
06/20 15:18
您好,是的是的,就是用调整后的数据去申报哦
84785029
06/20 15:42
可以不调财务报表,直接汇算清缴调增吗
廖君老师
06/20 15:50
您好,那不行的呀,我们账不调, 应付账款 不是一直挂在账上么,这个不行
84785029
06/20 16:02
可以财务调整到以前年度损益调整科目、然后汇算清缴直接调增吗?不更正财务报表吗?
廖君老师
06/20 16:03
您好,如果我们只是税会差异的调整,确实不用调账的,现在我们有应付账款是不对呀,不调整我们报表就不对的,这个应付账款付给谁呀,对不对呀
84785029
06/20 16:07
调账然后汇算清缴直接调增可以吗
廖君老师
06/20 16:08
您好,是的,年报和汇缴是按调整后的报表来申报的
84785029
06/20 16:12
我看很多老师说、直接调增、财务报表不改 这样可以吗
廖君老师
06/20 16:15
您好,那是人家账没有错,比如 招待费,无票费用调增,咱这个有应付账款呀