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只是不明白:季度30万以内不交增值税,做分录时要不要写应交税费 因为不交增值税,那么印花税是按含税额计提还是不含税额计提

84784981| 提问时间:06/20 15:13
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:应收账款/银行存款  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 印花税是按不含税额计提
06/20 15:14
84784981
06/20 15:26
收到,谢谢老师
家权老师
06/20 15:29
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
84784981
06/20 15:59
非常满意,好的
84784981
06/20 15:59
在有找到评价的地方
84784981
06/20 16:00
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家权老师
06/20 16:02
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