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预付款5000元,实际收到的成本发票是5320元,怎么记账?预付款的贷方320元怎么平账?

84784992| 提问时间:06/20 20:40
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是不是320元不用支付了,把成本入账金额减少320就行了,我们成本就是5000
06/20 20:41
84784992
06/20 20:44
对,不再支付了,发票和付款不一致,预付款贷方怎么记分录?余额320元转入什么科目
廖君老师
06/20 20:47
您好,借:预付  5000   贷:银行  5000 发票来5320不管他(发票可以多不可以少) 借:原材料    5000  贷:预付  5000
84784992
06/20 20:48
发票多的情况下,是合理的吗,税务会有风险吗?
84784992
06/20 20:49
有没有政策啊,专业性的根据
廖君老师
06/20 20:50
您好,没有风险的,准则只说无票费用在汇缴明没有来发票不能税前扣除
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