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更正申报4月增值税纳税申报表后出现多交税分录是怎么做

84784955| 提问时间:06/21 08:58
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
更正申报4月增值税纳税申报表后出现多交税的情况,需要根据具体的会计政策和实际情况进行相应的会计处理。以下是一般的会计分录示例: 1.记录多交的增值税:借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款 2.如果多交的税款可以退回,在收到退款时:借:银行存款贷:应交税费——应交增值税(已交税金) 3.如果多交的税款无法退回,或者决定将其留作下期抵扣,可以将其转入“应交税费——未交增值税”科目:借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交增值税(已交税金)
06/21 09:02
84784955
06/21 09:23
那多交的附加税怎么做
朴老师
06/21 09:28
同学你好 这个多交的红冲了就可以 申请退税
84784955
06/21 09:29
就是计提附加税的分录做负数就行了
朴老师
06/21 09:31
对的 计提缴纳的做负数
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