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请问我们单位5.6月份给对方公司开发票了,这个怎么报税呢?还有就是报税前采购的发票要进行认证吗

84785000| 提问时间:06/21 09:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,一般纳税人的吗?
06/21 09:34
郭老师
06/21 09:35
这个的一般计税的,你需要在税收数字账户发票勾选里面,找到需要勾选的发票抵扣统计的页面认,然后去填写增值税及附加税申报表 附表1和附表2自动出来的,你看下出来的数据是正确的吧?是正确的话,可以保存,然后打开主表保存,其他的没有需要填写的,打开保存申报提交就可以了。
84785000
06/21 09:35
是小规模的
郭老师
06/21 09:37
小规模的7月份在主表里面直接填写就可以的,不需要认证发票,抵扣不了季度30万以内普通发票第10栏超过的,在第一行和第三行里面。
84785000
06/21 09:39
请问我们给别人开的发票,报税的时候也是直接在主表填写吗?报税前还需要进行什么操作吗?
郭老师
06/21 09:39
对的是的,如果你没有开票盘,什么都不需要操作。
84785000
06/21 09:42
好的,我是在电子税务局开的票,请问计税的话是根据不含税的收入计算吗
郭老师
06/21 09:44
是的对的是的对的
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