问题已解决

老师,新公司去年厂房基建完成后。今天又收到厂房基建期的发票。请问如何入账。之前的已经结转到固定资产

84784955| 提问时间:06/22 10:11
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要计入  在建工程,然后结转到  固定资产。
06/22 10:12
84784955
06/22 10:49
老师我的意思是去年12月已经计入固定资产了。但是今天又收到了发票。能去修改12月的固定资产卡片吗
邹老师
06/22 11:22
你好,之前金额入账错误,是可以做相应修改的
84784955
06/22 13:11
我试了老师,得把1-5月份折旧的凭证删除,才能修改12月的固定资产卡片。但是这是24年6月的发票入进去12月也不太合理吧
邹老师
06/22 13:18
你好,这里实际情况是发票来晚了(应当去年12月份就取得,结果今年6月份才取得),只能是这样处理的。
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